每日资讯:润丰股份: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东潍坊润丰化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告

来源:证券之星  发布时间:2023-03-24 18:10:38 

山东潍坊润丰化工股份有限公司


(资料图片)

    内部控制审计报告

  上会师报字(2023)第 1900 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

      中国   上海

               内部控制审计报告

                                上会师报字(2023)第 1900 号

山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年 12 月 31 日的

财务报表内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会

的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 (此页无正文,为《山东潍坊润丰化工股份有限公司内部控制审计报告》之签

字盖章页)

 上会会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师

                    中国注册会计师

        中国   上海       二〇二三年三月二十四日

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