现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于中联重科股份有限公司 2022 年现场检查报告
(资料图片)
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”或“公司”)
非公开发行股票的保荐人,于 2023 年 1 月 6 日对公司 2022 年有关情况进行了现
场检查,报告如下:
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:中联重科
保荐代表人姓名:金巍锋 联系电话:0755-82492010
保荐代表人姓名:李子清 联系电话:0755-82492010
现场检查人员姓名:李子清
现场检查对应期间:2022 年度
现场检查时间:2023 年 1 月 6 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司“三会”资料;核查董监高
变动资料及相关公告;核查股东持股情况;查看公司办公楼、厂房等主要生产经营场所;核
查控股股东及实际控制人、董监高的其他投资情况、董监高的兼职情况;查阅公司财产权属
证明、财务会计制度等。
√
件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
规则履行职责
√
务
√
和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:主要包括查阅公司内部审计制度,查看公司内部审计部门运转情况,核查审
计部门人员资料;查阅内部审计计划、内部审计报告;对公司内部控制相关的文件、原始凭
证及其他资料进行了查阅、存档等。
√
用)
现场检查报告
√
部门(如适用)
√
交的工作计划和报告等(如适用)
√
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
√
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
√
行一次审计(如适用)
√
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
价报告(如适用)
√
合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:主要包括查阅公司信息披露相关制度,查阅公司披露的相关公告及与公告相
关的会议记录、审批流程、用印记录,同时查阅深交所相关的信息披露网站等。
√
管理制度的相关规定
√
刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:主要包括访谈公司高管、查阅内部控制相关制度、关联方清单,查阅公司三
会运作资料、获取银行对账单,核查公司大额资金往来等。
√
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
用上市公司资金或者其他资源的情形
√
形
现场检查报告
程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:主要包括查阅募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金账
户明细表及银行对账单,募集资金专项报告,实地察看募投项目的实施情况等。
√
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 √
贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:主要包括查阅公司财务报表、重要合同、业绩预告,与同行业上市公司的经
营情况进行了对比分析。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:主要包括查阅公司股东名册,股东出具的相关承诺,核查相关承诺的履行情
况等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:主要包括核查现金分红的制度建立情况,查阅公司大额合同、大额资金往来、
支付凭证、相关审批手续,与管理层沟通了解公司生产经营情况等。
√
险
√
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
经现场检查,保荐机构未发现公司存在需要进行整改的问题。
(以下无正文)
现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中联重科股份有限公司 2022
年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人(签字):
金巍锋 李子清
华泰联合证券有限责任公司(公章)
查看原文公告