【聚看点】*ST日海: 2022年年度报告摘要

来源:证券之星  发布时间:2023-04-16 16:00:36 

                                                          日海智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

     证券代码:002313                            证券简称:*ST 日海                          公告编号:2023-015


(资料图)

                          日海智能科技股份有限公司

     一、重要提示

     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指

     定媒体仔细阅读年度报告全文。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     非标准审计意见提示

     □适用 不适用

     董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     □适用 不适用

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

     董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

     □适用 □不适用

     二、公司基本情况

股票简称                *ST 日海                                         股票代码               002313

股票上市交易所             深圳证券交易所

变更前的股票简称(如有)        日海通讯

     联系人和联系方式                         董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                  李玮                                      王东

办公地址                深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层             深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层

传真                  0755-26030222-3218                      0755-26030222-3218

电话                  0755-26919396                           0755-26919396

电子信箱                liwei2@sunseaaiot.com                   wangdong@sunseaaiot.com

     巨大冲击与压力。面对这种特殊情况,公司依然保持各业务条线的基本稳定,保持了较大业务体量与行业地位。

        截止报告期末,公司总资产为 488,021.72 万元,较比上年同期下降 31.34%;归属于上市公司股东的净资产

     属于母公司所有者的净利润-127,559.04 万元。

                                          日海智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

  无线通信模组是物联网产业链中的关键环节,使得各类智能终端产品具备联网和信息传输的能力,是物联网终端智

能设备的关键部件。所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层,进而通过云端管理平

台对设备进行远程管控;同时经过数据分析,带来管理效率的提升。无线通信模组是组成 5G、物联网、工业互联网、智

慧城市等新型基础设施的关键要素。

  公司拥有完整的模组产品序列,全方位涵盖 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、

慧生活等众多领域,为全球物联网终端设备提供无线通信模组解决方案。

在支付、车载、表计、网通等大颗粒行业的头部大客户取得进一步的合作和突破。同时,2022 年公司进一步完善全球销

售、服务网络包括增设了巴西工厂,加强市场投入及品牌建设,在北美、南美、西欧、亚太、澳洲等重点市场扩大布局,

扩充当地技术服务和销售团队,完善销售队伍和技术支持人员结构,满足海外订单持续增长的需求。2022 年在产品布局

上进一步优化产品结构 ,提升并强化模组产品竞争力,在 5G、LTE-A、LTE、CAT-1、GNSS、WIFI、BLE、NB、2G

及车载、智能产品线全面布局和全球认证,满足全球客户的需求 。

  除了模组业务外,公司以模组为核心,利用研发和规模优势,拉通上下游,拓展客户群,积极进行产业链和业务的

延伸布局,多维度尝试进行了创新的合作方式。在 ODM、软件定制化服务等方面都获得了标志性的突破,为客户提供

更加多样化的增值服务,提升服务价值。

  公司通信设备产品主要包含光配线产品、无线站点、数据中心、储能产品等展开生产与销售,在保持传统产品

ODN 产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及微站电源电池等产品销

售路径。上述产品主要应用于数据中心、信息网络基础设施建设。

需求,持续研发投入,构筑产品竞争优势,聚焦包括结构、热管理、电源和电池等核心技术,形成了通信站点及站点能

源解决方案、数据中心解决方案。公司产品和服务可以覆盖通信网络站点设备综合管理、中小型机房、数据中心建设和

站点综合能源等通信场景,实现网络安全稳定运行和降低系统综合运营成本。在客户方面,公司深度挖掘电信运营商市

场,拓展政企客户、行业客户及海外大客户的合作与商机。

积极响应国家 “东数西算”、“数字中国”“新能源”“双碳目标”等战略,成立国内战略客户部,不断开发新行业市场,开通

新的跑道,促进新产品新市场增长。2022 年实现国内总收入同比增长 31%,并与阿里、京东、百度、比亚迪、华为、烽

火等达成深度合作。

急产品和防爆产品都实现业务突破,为公司业务注入新的潜力增长点。在全球经济下行的背景下,公司海外业务继续聚

焦大客户,某国际大客户业务连续 3 年实现 20%的增长。响应国家节能减排的号召,推出风光电混合能源方案,实现太

阳能板批量发货,助力客户实现双碳目标。

  公司通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域,

主要客户为电信运营商及行业政企客户,全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质,可为客户提供

咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

塔、云南联通、江西联通、贵州电信等业务市场。

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

                                                                        日海智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

  是 □否

  追溯调整或重述原因

  会计差错更正

                                                                                                                   元

                                                                        本年末比上

                                    调整前                  调整后              调整后            调整前                      调整后

总资产         4,880,217,192.64     7,692,642,609.47   7,108,081,147.87        -31.34%   7,094,705,439.32      6,620,593,909.01

归属于上市公司股

东的净资产

                                                                        本年比上年

                                    调整前                  调整后              调整后            调整前                      调整后

营业收入        3,360,751,743.45     4,682,873,403.14   4,714,566,201.99        -28.72%   3,783,362,103.87      3,940,145,054.70

归属于上市公司股

            -1,275,590,356.48      22,294,409.05    -162,829,398.52        -683.39%   -546,635,841.18           -759,869,849.04

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性    -1,255,661,702.52      -28,011,762.15   -218,615,957.12        -474.37%   -627,308,431.17           -840,542,439.03

损益的净利润

经营活动产生的现

金流量净额

基本每股收益(元

                         -3.41               0.06               -0.43      -693.02%              -1.59                 -2.2141

/股)

稀释每股收益(元

                         -3.41               0.06               -0.43      -693.02%              -1.59                 -2.4491

/股)

加权平均净资产收

                     -96.83%               0.83%              -7.48%     -1,194.52%           -22.83%                  -36.67%

益率

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

       (1)重要会计政策变更

  号》,要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,规定企业在计量亏损合同时,

  履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。此会计政策变更经第五届董事

  会第四十九次会议于 2023 年 4 月 14 日决议通过,本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。经评估,本集团认为

  采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

  号》,涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;②关于发行方分类为

  权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份

  支付的会计处理;其中①自 2023 年 1 月 1 日期施行,也可以选择自发布年度起施行,②、③自公布之日起施行。此会计

  政策变更经第五届董事会第四十九次会议于 2023 年 4 月 14 日决议通过,本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。

  经评估,本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

       (2)会计差错更正情况详见第十节“财务报告”之十六“其他重要事项”1、前期会计差错更正。

  (2) 分季度主要会计数据

                                                                                                           单位:元

                                            第一季度                   第二季度               第三季度                  第四季度

 营业收入                                       861,156,311.15         748,798,033.14     857,618,947.60       893,178,451.56

                                                             日海智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

归属于上市公司股东的净利润                    -48,812,075.41          -271,887,382.00       -521,523,611.77   -433,367,287.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

                                 -55,365,275.58          -281,626,742.42       -485,984,217.95   -432,685,466.57

的净利润

经营活动产生的现金流量净额                    -43,168,012.70          -117,624,462.40       -120,010,657.23   753,856,910.25

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □是 否

  (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                 单位:股

                      年度报告披露日前              报告期末表决权                            年度报告披露日前一个

报告期末普通股

股东总数

                      东总数                   东总数                                股股东总数

                                   前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条           质押、标记或冻结情况

          股东名称              股东性质            持股比例           持股数量

                                                                           件的股份数量          股份状态          数量

珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)          境内非国有法人           27.74%       103,872,550                  0   质押        103,872,550

珠海九洲控股集团有限公司               国有法人              16.67%        62,400,000                  0

北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投

信托-华润信托·日海通讯员工持股计划         其他                    4.44%     16,618,722                  0

集合资金信托计划

颜延庆                        境内自然人              0.60% 2,250,000 0

吴智勇                        境内自然人              0.45% 1,698,082 0

黄力志                        境内自然人              0.39% 1,450,000 0

湛锦莲                        境内自然人              0.37% 1,380,000 0

张邦建                        境内自然人              0.36% 1,349,900 0

杨春梅                        境内自然人              0.32% 1,182,610 0

曾友兰                        境内自然人              0.31% 1,177,300 0

                                            北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托•日海通讯员

                                            工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                            资管计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知

                                            是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)                          股东湛锦莲通过信用证券账户持 1,380,000 股无限售股票。

  (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  □适用 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

                                       日海智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

□适用 不适用

三、重要事项

非标审计意见涉及事项影响消除的议案》、《关于 2021 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》。

因天衡会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》(天衡审字(2023)

险警示的条件。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告否定意见所述

事项影响已消除的专项说明审核报告》(天衡专字(2023)00679 号),对 2022 年度内部控制出具了标准无保留意见的

《2022 年度内部控制审计报告》(天衡专字(2023)00674 号),根据《股票上市规则》第 9.8.5 条规定,公司股票交易

因 2021 年度否定意见的《内部控制审计报告》而被实施其他风险警示的情形已消除。

示的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。公司已向深圳证券交易所提

交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准,能

否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

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