环球播报:康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星  发布时间:2023-02-20 18:54:58 

            内部控制审计报告

                          信会师报字[2023]第 ZH10005 号


(相关资料图)

江苏康缘药业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了江苏康缘药业股份有限公司(以下简称康缘药业)

  一、 企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》

                           《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价

其有效性是康缘药业董事会的责任。

  二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

  四、 财务报告内部控制审计意见

   我们认为,康缘药业于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制。

               内控审计报告 第 1 页

 (此页无正文)

立信会计师事务所            中国注册会计师:张爱国

(特殊普通合伙)

                    中国注册会计师:孙淑平

中国•上海               2023 年 2 月 20 日

           内控审计报告 第 2 页

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关键词: 康缘药业 审计报告 内部控制

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